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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 132.211.464
Nro. Solicitud de Transferencia
78959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.730.698

Retención DNCP
₲ 471.154
Retención IVA
₲ 3.605.767
Retención Renta
₲ 2.403.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118341
Monto Contrato
₲ 846.168.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.667.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.667.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301785
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1