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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 205.223.911
Nro. Solicitud de Transferencia
63603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.164.208

Retención DNCP
₲ 731.343
Retención IVA
₲ 5.597.016
Retención Renta
₲ 3.731.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118341
Monto Contrato
₲ 846.168.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.667.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.667.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301785
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1