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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 312.513.459
Nro. Solicitud de Transferencia
31882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.194.617

Retención DNCP
₲ 1.113.685
Retención IVA
₲ 8.523.094
Retención Renta
₲ 5.682.063
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117357
Monto Contrato
₲ 1.041.711.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.648.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 990.648.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301790
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUB OFICIALES DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1