Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 85.541.551
Nro. Solicitud de Transferencia
32175
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.348.460
Retención DNCP
₲ 304.839
Retención IVA
₲ 2.332.951
Retención Renta
₲ 1.555.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117974
Monto Contrato
₲ 549.862.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.909.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.909.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301793
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEEDIFICIOS Y LOCALES DELA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS FF.MM. (DICOSO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1