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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 171.561.600
Nro. Solicitud de Transferencia
31728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.151.962

Retención DNCP
₲ 611.383
Retención IVA
₲ 4.678.953
Retención Renta
₲ 3.119.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
147/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117280
Monto Contrato
₲ 881.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 838.269.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.269.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301778
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL CIEFAER
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1