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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0732322
Monto de la Factura
₲ 162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109638
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CE-11001-11-20788
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.592.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.592.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206557
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales