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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 16.217.058
Nro. Solicitud de Transferencia
41778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.217.058

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-53714
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.995.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.995.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234266
Nombre de la Licitación
CE 01/12 - Mantenimiento preventivo, correctivo y asistencia técnica de Máquinas de Hemodiálisis de la marca Fresenius"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional