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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003893
Monto de la Factura
₲ 324.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-53006
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.221.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.221.205

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA DE SANTA ROSA DEL AGUARA' Y
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)