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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 673.693.200
Nro. Solicitud de Transferencia
127500
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.693.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO COMEPAR
RUC
80072303-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12007-12-59697
Monto Contrato
₲ 8.834.866.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.239.014.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.239.014.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244199
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion