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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 2.041.160.639
Nro. Solicitud de Transferencia
140223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.048.624

Retención DNCP
₲ 7.273.954
Retención IVA
₲ 55.668.017
Retención Renta
₲ 37.112.012
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-121715
Monto Contrato
₲ 4.841.519.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.362.120.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.362.120.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312097
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REPARACION DEL MURO DE CONTENCION DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas