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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000310
Monto de la Factura
₲ 2.546.665
Nro. Solicitud de Transferencia
133414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.421.832

Retención DNCP
₲ 9.075
Retención IVA
₲ 69.455
Retención Renta
₲ 46.303
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CE-11001-15-108080
Monto Contrato
₲ 3.009.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.862.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286349
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional