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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 5.321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67466
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.174

Retención DNCP
₲ 18.962
Retención IVA
₲ 145.118
Retención Renta
₲ 96.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-112770
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.431.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.431.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas