Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 9.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48090
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2016
Fecha de la Transferencia
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.828.915
Retención DNCP
₲ 33.085
Retención IVA
₲ 253.200
Retención Renta
₲ 168.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-112770
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.431.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.431.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS REGISTRADORAS DE COBRO DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas