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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 25.278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22622
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.038.918

Retención DNCP
₲ 90.082
Retención IVA
₲ 689.400
Retención Renta
₲ 459.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CE-12013-15-109586
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.080.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA COBRO D E PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas