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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009031
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90737
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-13005-11-22127
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211686
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de ascensores
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados