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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0008084
Monto de la Factura
₲ 1.754.472
Nro. Solicitud de Transferencia
86180
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.472

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
39/10
Código de Contratación (CC)
CE-11002-10-12216
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.020.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.020.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores