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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000230
Monto de la Factura
₲ 15.395.303
Nro. Solicitud de Transferencia
63011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.395.303

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-38773
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.397.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.397.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario