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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076620
Monto de la Factura
₲ 4.526.725
Nro. Solicitud de Transferencia
123476
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.725

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-21037
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.983.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.983.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA MARCA REXTON
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social