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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037837
Monto de la Factura
₲ 21.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.462.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-24480
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.887.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.887.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207179
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional