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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004055
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.869

Retención DNCP
₲ 15.858
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 80.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12016-14-95874
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.462.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.462.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275594
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral