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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 4.843.799
Nro. Solicitud de Transferencia
69346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.562.506

Retención DNCP
₲ 17.085
Retención IVA
₲ 132.104
Retención Renta
₲ 132.104
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-23009-17-147507
Monto Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.121.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.121.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores