Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 3.959.023
Nro. Solicitud de Transferencia
52228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.729.112
Retención DNCP
₲ 13.965
Retención IVA
₲ 107.973
Retención Renta
₲ 107.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-23009-17-147507
Monto Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.121.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.121.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores