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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 4.843.799
Nro. Solicitud de Transferencia
125115
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.606.364

Retención DNCP
₲ 17.262
Retención IVA
₲ 132.104
Retención Renta
₲ 88.069
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-23009-17-147507
Monto Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.121.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.121.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores