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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 99.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.003.084

Retención DNCP
₲ 356.007
Retención IVA
₲ 2.724.545
Retención Renta
₲ 1.816.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.934.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.934.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297594
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería para visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil