Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001908
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            174525
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-01-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 142.647.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 534.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.090.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.727.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LILIAN TERESA ESCOBAR
        
                                    RUC
                            
            1326701-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            60/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12001-15-117474
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 475.485.204
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 475.485.204
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290093
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Ceremonial para la XLIX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        