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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
008-001-0162888
Monto de la Factura
₲ 2.708.360
Nro. Solicitud de Transferencia
167323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.575.601

Retención DNCP
₲ 9.652
Retención IVA
₲ 73.864
Retención Renta
₲ 49.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-86750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.781.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.781.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica