Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0141083
Monto de la Factura
₲ 2.836.865
Nro. Solicitud de Transferencia
88879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.697.807
Retención DNCP
₲ 10.110
Retención IVA
₲ 77.369
Retención Renta
₲ 51.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-86750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.781.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.781.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica