Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0117281
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-86750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.781.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.781.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica