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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0164366
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135496
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.382

Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-177097
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.721.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.721.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI DE LA INSTITUCIÓN POR EXCEPCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados