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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030241
Monto de la Factura
₲ 144.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.374.595

Retención DNCP
₲ 533.593
Retención IVA
₲ 2.062.857
Retención Renta
₲ 4.125.715
Multa
₲ 303.240

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-170955
Monto Contrato
₲ 731.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.886.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.886.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO ADJUDICADOS EN LA LPN 50/18 Y CON STOCK CRITICO PARA EL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)