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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008842
Monto de la Factura
₲ 183.372.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.723.559

Retención DNCP
₲ 646.805
Retención IVA
₲ 5.001.068
Retención Renta
₲ 5.001.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-168625
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.506.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.506.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)