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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008799
Monto de la Factura
₲ 35.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.702.158

Retención DNCP
₲ 126.206
Retención IVA
₲ 975.818
Retención Renta
₲ 975.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-168625
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.506.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.506.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)