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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0009032
Monto de la Factura
₲ 83.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.084.214

Retención DNCP
₲ 296.150
Retención IVA
₲ 2.289.818
Retención Renta
₲ 2.289.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-168625
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.826.506.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.506.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)