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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 803.623.942
Nro. Solicitud de Transferencia
14857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
20-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.836.281

Retención DNCP
₲ 3.000.197
Retención IVA
₲ 11.480.342
Retención Renta
₲ 15.307.122
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149659
Monto Contrato
₲ 1.728.588.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.515.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.515.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337950
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE SEMILLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia