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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007646
Monto de la Factura
₲ 5.450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184845
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.182.850.909

Retención DNCP
₲ 19.421.818
Retención IVA
₲ 148.636.364
Retención Renta
₲ 99.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149542
Monto Contrato
₲ 8.134.371.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.735.639.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.735.639.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338292
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia