Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007646
Monto de la Factura
₲ 506.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.196.800
Retención DNCP
₲ 1.803.200
Retención IVA
₲ 13.800.000
Retención Renta
₲ 9.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
93/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12010-17-149542
Monto Contrato
₲ 8.134.371.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.735.639.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.735.639.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338292
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA NACIONAL"
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia
