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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-007-0083530
Monto de la Factura
₲ 2.318.065
Nro. Solicitud de Transferencia
143522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.437

Retención DNCP
₲ 8.261
Retención IVA
₲ 63.220
Retención Renta
₲ 42.147
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
CE-13006-17-139670
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.083.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.083.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica