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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002554
Monto de la Factura
₲ 67.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166100
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.071.680

Retención DNCP
₲ 248.320
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 1.920.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
MDS/037/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193835
Monto Contrato
₲ 954.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.900.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.900.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social