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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000228
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187188
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.600.640

Retención DNCP
₲ 279.360
Retención IVA
₲ 2.160.000
Retención Renta
₲ 2.160.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
MDS/040/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193815
Monto Contrato
₲ 987.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.520.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.520.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social