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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004357
Monto de la Factura
₲ 34.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166092
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.892.100

Retención DNCP
₲ 123.172
Retención IVA
₲ 952.364
Retención Renta
₲ 952.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
MDS/040/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193815
Monto Contrato
₲ 987.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.520.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 930.520.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social