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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0522676
Monto de la Factura
₲ 5.801.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.464.355.591

Retención DNCP
₲ 20.462.591
Retención IVA
₲ 158.215.909
Retención Renta
₲ 158.215.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12003-19-177782
Monto Contrato
₲ 11.602.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.928.711.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.928.711.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360424
Nombre de la Licitación
Actualización y Ampliacion del Dispositivo Estrategico de Interconexion (DEI) - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior