Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0522676
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.801.250.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            138087
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.464.355.591
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.462.591
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 158.215.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 158.215.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OMNI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020160-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            37/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12003-19-177782
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.602.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.928.711.182
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.928.711.182
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360424
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Actualización y Ampliacion del Dispositivo Estrategico de Interconexion (DEI) - Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        