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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001812
Monto de la Factura
₲ 50.770.755
Nro. Solicitud de Transferencia
116324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.407.255

Retención DNCP
₲ 187.610
Retención IVA
₲ 725.297
Retención Renta
₲ 1.450.593
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CE-12003-19-173932
Monto Contrato
₲ 256.523.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.520.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.520.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA ?RIGOBERTO CABALLERO?
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional