Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002986
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            14594
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-02-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.925.466
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 57.867
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 221.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 295.238
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BELTROM SA 
        
                                    RUC
                            
            80044691-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            117/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-28001-16-133787
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 312.510.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 299.456.618
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 299.456.618
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319955
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        