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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010711
Monto de la Factura
₲ 6.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54741
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.526.151

Retención DNCP
₲ 24.461
Retención IVA
₲ 189.136
Retención Renta
₲ 189.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-237416
Monto Contrato
₲ 438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.532.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.532.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438397
Nombre de la Licitación
CVEX N° 03/2023 CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS? - ID 438397
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia