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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032883
Monto de la Factura
₲ 12.078.220
Nro. Solicitud de Transferencia
173663
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.486.168

Retención DNCP
₲ 43.042
Retención IVA
₲ 329.406
Retención Renta
₲ 219.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90875
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.138.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.138.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil