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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0021182
Monto de la Factura
₲ 8.678.287
Nro. Solicitud de Transferencia
153710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.252.893

Retención DNCP
₲ 30.926
Retención IVA
₲ 236.681
Retención Renta
₲ 157.787
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
SAS/059/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-101468
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.065.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.065.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca Nissan - 2014 - 2015 - 2016
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social