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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0013703
Monto de la Factura
₲ 2.016.323
Nro. Solicitud de Transferencia
136215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.917.487

Retención DNCP
₲ 7.185
Retención IVA
₲ 54.991
Retención Renta
₲ 36.660
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
SAS/059/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-101468
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.065.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.065.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282998
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Marca Nissan - 2014 - 2015 - 2016
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social