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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004542
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141

Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
SFP N° 15/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-98284
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.515.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.515.389

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas