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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137491
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASOC.PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (A.S.A.T.U.R)
RUC
80028242-6
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-97239
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.608.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280547
Nombre de la Licitación
Pago por Espacio Participación de Paraguay en la Feria Internacional de Turismo del Paraguay - FITPAR 2014
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo