Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000040
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 463.030
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79788
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-08-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 463.030
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ITV SA
        
                                    RUC
                            
            80023482-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            6
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-12001-14-90452
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 463.030
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 440.333
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 440.333
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279592
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR PARA LA UTGS
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py
        